你好请问下,贸易公司有模具费怎么入账呢?销售产品 问
收到客户模具费 借:银行存款 贷:其他业务收入 — 模具费 支付采购商模具费 借:其他业务成本 — 模具费 贷:银行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定资产 / 低值易耗品,直接收支走损益即可。 出口报关不用报模具,不影响退税。 答
入职了一家做进出口的一般纳税人企业,向外国公司 问
1. 采购入库(按报关/发票汇率) 借:库存商品 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款—外币供应商 2. 支付外汇货款 借:应付账款—外币供应商 贷:银行存款—美元/外币户 3. 付款与入账汇率差额 借/贷:财务费用—汇兑损益 答
老师,我们有张发票开的咨询费,但领导说这张发票是 问
同学,你好 不可以的 答
单位有自有食堂,外包单位劳务人员来食堂吃饭,费用 问
您好,这个是收费的,是吧 答
事业单位的一体化平台里面的零余额转到单位银行 问
财务会计 借:银行存款 贷:零余额账户用款额度 预算会计 借:资金结存 — 货币资金 贷:资金结存 — 零余额账户用款额度 答

用友u8期末结转不了
答: 用友U8期末结转不了的原因可能有很多,以下几点可能会造成不能正常结转: 1.科目余额表中科目余额不对:期末结转之前,应先检查科目余额表中的科目是否与期初余额相符,如果不是,则会导致期末结转出错。 2.凭证录入不完整:凭证录入不完整会导致科目余额表不正确,从而导致期末结转出错。 3.凭证录入错误:由于凭证录入错误或科目分类错误,会导致科目余额不正确,从而导致期末结转出错。 4.凭证审核未完成:如果凭证未审核,则科目余额表不正确,从而导致期末结转出错。 5.其他原因:如果系统问题或其他不可预料的原因,也可能导致结转失败。 有了上述原因,要想解决期末结转不了的问题,首先要检查科目余额表,查看科目余额是否与期初余额相符。如果不一致,则要检查上述几点进行分析,以找出问题所在。 拓展知识:解决期末结转不了的问题,还可使用U8的查账功能,即核算核对功能,可以帮助用户及时发现和定位影响期末结转的错误。
用友u8怎么月末结转
答: 用友U8月末结转具体步骤如下: 1. 首先在年度起始时,在总账—年度起始—年度起始界面进行年度起始,把去年的期初余额转移到今年的期初余额; 2. 然后在总账—期末处理—期末处理界面进行期末处理,将当期凭证中发生的科目余额转移到今年期初余额; 3. 接着在财务会计—凭证字设置—凭证字设置界面,将今年凭证字设置为“0001”,以便今年新凭证编号可以从“0001”开始; 4. 最后在总账—期间损益结转—期末损益结转界面进行期末损益结转,将本期的损益账户转入到损益结转科目中,完成月末结转。 拓展知识:月末结转是指在会计核算中按月份进行的结转,即把本月的借方金额转移到下月的贷方,于是每月末就完成了会计的结转。月末结转可以使会计核算更加准确,便于对账,而且可以减少凭证的书写和核对,从而提高工作效率。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用友u8怎样结转期初余额
答: 用友U8期初余额结转的步骤如下: 1.首先,在U8中新建一张总帐凭证,凭证类型选择“期初”,编号为“期初”; 2.凭证日期选择期初日期,摘要填写为“期初余额结转”; 3.在会计科目栏,在借方填写期初结转金额,贷方填写期初余额; 4.点击“保存”后即可完成期初余额结转。 拓展:期初余额结转是会计核算的基础,能够将上个会计期间的结余纳入本会计期间的余额,以达到准确核算的目的,例如:假设上个会计期间的银行存款结余是100000元,则在期初余额结转的总帐凭证中,借方放置“银行存款”科目,金额为100000元;贷方放置“期初余额”科目,也是100000元。





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