董老师,在线吗?有问题想咨询~ 问
朋友您好,感谢您的信任! 答
去年有个公司发票入账多入账30万普票,他们开始开 问
可直接做相反分录 答
老师,公司申报个税,每月都可能存在更正申报,有影响 问
你好,这个次数多了也不太好。 答
老师好,我单位有一笔业务,在2023年9月支付一笔项目 问
总共才70000,怎么会退回73556元? 答
成本核算,品种法是按照产成品的种类还是原材料的b 问
品种法的成本核算分类依据是产成品的种类,而非原材料的 BOM 清单种类,BOM 清单仅作为成本分配的 “计算依据” 答

比如这个月进项10,销项20应交税款是10,月底要做凭证的对吧借:应交税金-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税下月缴纳做 借:应交增值税-未交增值税 贷:银行存款对吧
答: 你好,是的,金额是10
如果当月进项税20万,销项税30万,没有别的,月底结转是不是这样的 (1)借:应交税费-应交增值税(销项税额)10万 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10万 (2)借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10万 贷:应交税费-未交增值税10万 次月缴纳时:借:应交税费-未交增值税10万 贷:银行存款10万 这样做对吗?
答: 你好 你销项税不是30万吗 你结转10万 你销项税和进项税都会有余额20万的; 正常做 :1.结转进项和销项税时 借: 应交税费-应交增值税-销项税 30贷:应交税费一应交增值税一进项税额20应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 10 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10万 贷:应交税费-未交增值税10万 次月缴纳时:借:应交税费-未交增值税10万 贷:银行存款10万
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1、借:应交税金--应交增值税--销项税额贷:应交税金--应交增值税--进项税额应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额) 2、借:应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额) 贷:应交税金--未交增值税 月末是要做这两步的对吗,然后下月做:借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款
答: 同学你好,对的;您的分录是正确的;

