送心意

玲老师

职称会计师

2023-06-14 17:25

你好,借银行存款贷应付职工薪酬,其他应付款。
未应付职工薪酬,在管理费用等。
借其他应付款,贷银行存款。

K 追问

2023-06-14 17:43

未应付职工薪酬,在管理费用等?
只需要计入管理费用,不需要考虑是不是销售部门或者其他部门的么

玲老师 解答

2023-06-14 17:46

我那个只是代替一下,就是你原来借方用哪个科目,现在贷方就用哪个科目,是冲减了原来计提和缴纳的?

K 追问

2023-06-15 10:54

那就相当于我要做那个退费的表格咯,不然每个部门的费用也出不来

玲老师 解答

2023-06-15 11:01

可以的,可以这样处理,可以的。

上传图片  
相关问题讨论
你好,这是二个业务吗
2023-06-21 17:09:54
你好,借银行存款贷应付职工薪酬,其他应付款。 未应付职工薪酬,在管理费用等。 借其他应付款,贷银行存款。
2023-06-14 17:25:27
你好!你当时缴纳的时候,怎么做的分录,做相反的分录冲减
2023-06-09 10:24:57
一般情况下,应当凭着财务报表上的收入和相关的凭证将其纳入应交税款和应退税款账户。同时,应及时填写相应的个人所得税纳税申报表,依法申报纳税。
2023-03-17 19:38:36
您好 借 银行存款 贷 其他收益(营业外收入) 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
2022-03-30 19:56:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...