我们公司预付购买了一项技术服务15W,我们需要技术服务的时候,才会在15W里面扣。这个技术费用呢,我们是要作为成本的。现在问题是,我预付了15W,而且,那边也开了15w的发票给我,那目前我付出去15W这笔账该怎么做分录呢?然后,我需要技术服务的时候,扣了款,我又该怎么做分录呢?

兔子爱疯
于2017-12-27 12:30 发布 892次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2017-12-27 12:40
你好!付了技术费并取得发发票,借:**费用,贷银行存款。
并建立备查账,记录已付金额 。每次需要技术服务里,在备查账中登记......
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你好!付了技术费并取得发发票,借:**费用,贷银行存款。
并建立备查账,记录已付金额 。每次需要技术服务里,在备查账中登记......
2017-12-27 12:40:30
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
完成部分你可以做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,结转成本做主营业务成本 贷应付账款,你这个没有完成这个开发票做借应收 贷应交增值税,
2020-07-14 11:49:40
你好; 借主营业务成本 ; 进项税贷银行存款
2022-04-08 09:41:41
你好 可以入主营业务成本 进项税额可以抵扣
2020-06-08 15:50:27
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