送心意

老江老师

职称,中级会计师

2017-12-27 12:40

你好!付了技术费并取得发发票,借:**费用,贷银行存款。 
并建立备查账,记录已付金额 。每次需要技术服务里,在备查账中登记......

兔子爱疯 追问

2017-12-27 12:47

老师您好,您说进入什么费用?还有就是现在我们购买了15W的技术费,他另外还赠送了5W的技术费给我们,那这笔帐该怎么做呢?

老江老师 解答

2017-12-27 12:58

借:预付账款     15W              需要服务扣款是      借:管理费用-技术服务        ***万 
贷:银行存款     15W                                             借:预付账款                         ***万

老江老师 解答

2017-12-27 13:47

@羅初拾。:你好,进什么费用看具体情况呀。管理费用/制造费用或其他 。赠送的可以不作处理,他送的五万,其实就是送了数次服务而矣....

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你好!付了技术费并取得发发票,借:**费用,贷银行存款。 并建立备查账,记录已付金额 。每次需要技术服务里,在备查账中登记......
2017-12-27 12:40:30
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
完成部分你可以做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,结转成本做主营业务成本 贷应付账款,你这个没有完成这个开发票做借应收 贷应交增值税,
2020-07-14 11:49:40
你好;    借主营业务成本 ; 进项税贷银行存款   
2022-04-08 09:41:41
你好 可以入主营业务成本 进项税额可以抵扣
2020-06-08 15:50:27
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