你好,我们在4月开始红字信息表,客户在5月给我们开的负数发票。5月申报4月增值税时已经填写了红字信息表内容,现在6月申报5月时又提示有负数,这个还需要再填写一遍吗?

6班 Ponyo
于2023-06-13 11:37 发布 518次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-06-13 11:38
你好,不需要,只要做过一遍就好了。
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负数就不需要缴纳了
2022-04-08 07:29:36
你好,你有正数收入吗?没有的话填写负数销售额,但是如果申报不了,得去税务局。
2021-10-22 14:19:27
我是销售方
2023-09-06 11:28:30
你好
一张正数发票
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
一张负数发票
借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目
2022-09-26 19:23:11
你好,一张负数发票找到对应之前的正数发票,将之前的分录红冲,现在的正确发票,做正确的分录入账
2022-09-26 22:27:24
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