我公司收购一物业,该物业属于应拆未拆,在这应拆未拆期收到一笔房租1万,请问我要如何做账务处理?我们已经开具增值税专用发票给对方,对方也付款。

菲童牛宝
于2017-12-25 16:29 发布 930次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
2017-12-25 16:36
你好,计入其他业务收入,,,,,
相关问题讨论
同学好,记录管理费用劳保费,可以开具增值税专用发票,
2020-04-10 09:13:56
同学您好,也就是您实际是不需要花钱去买原材料的是吗
2021-12-07 20:54:09
你好,计入其他业务收入,,,,,
2017-12-25 16:36:47
借,合同履约成本 40
贷,银行存款 40
借,主营业务成本 8
贷,合同履约成本 8
借,合同负债 总金额
贷,主营业务收入 50*8/40
应交税费 增值税 50*8/40*10%
2022-05-31 08:58:36
借发出商品120000
贷库存商品120000
2022-04-20 14:12:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



淑女老师 解答
2017-12-25 16:43