老师请教一下我们是建筑公司别人挂靠到咱们公司,挂靠这家通过个人把钱转到我司对公账户,我司把这笔钱汇到他们购货的供应商,这两个分录咋做呢?个人汇对公分录是借:银行存款,贷:其他应付~某某。我们汇出的这笔咋做呢?
优雅的柚子
于2023-06-07 15:31 发布 605次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
2023-06-07 15:33
您好!请问你们汇出这笔钱,供应商是开发票给你们公司吧
相关问题讨论

您好!请问你们汇出这笔钱,供应商是开发票给你们公司吧
2023-06-07 15:33:03

你好
要找到负数 的原因,根据 这个原因才调整,没有找到原因不能调整
2021-04-06 09:32:16

对的是的,如果你做了收入的话,对应的成本需要暂估。
2022-07-01 17:21:04

你好不是先过下原材料,贷银行,借工程施工,贷原材料,
2021-06-23 18:06:08

往来无非就是应收应付,这些你可以和供应商和零售商联系。和他们打电话核对。这些关系到老板利益,叫他们坐下来确认应收应付。以老板最后确定的为主。然后你慢慢录入,把资产负债表调整平衡。
2018-09-10 11:15:13
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