请问老师,如果A是一个生产企业,B是一个经销商卖货 问
1. A 公司(生产企业) 发货给 B,开票给 C: 借:应收账款 - B 公司 80 万 ×(1%2B13%)=90.4 万(A 与 B 的实际交易价) 贷:主营业务收入 - 销售给 B 80 万 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)80 万 ×13%=10.4 万 同时,向 C 开具 9% 发票(形式上): 借:应收账款 - C 公司 100 万 ×(1%2B9%)=109 万 贷:应付账款 - B 公司 109 万(将 C 的回款权转移给 B,对冲 B 的欠款) 2. B 公司(经销商) 收到 C 的付款: 借:银行存款 109 万 贷:应收账款 - C 公司 109 万 支付 A 的货款,结清差额: 借:应付账款 - A 公司 90.4 万 贷:银行存款 90.4 万 确认自身利润: 借:应收账款 - C 公司 109 万 贷:主营业务收入 - 销售给 C 100 万 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)100 万 ×3%=3 万 贷:应付账款 - A 公司 6 万(利润 = 109 万 - 90.4 万 - 3 万 = 15.6 万?此处需按实际价差调整,形式上平账) 3. C 公司(客户) 收到 A 的发票,付款给 B: 借:库存商品 / 原材料 100 万 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)9 万 贷:银行存款 109 万 答
咨询一下2025年度 年终奖申报 的问题,就是2026年1 问
做账没问题,个税要算25年的年终奖就要在12月发放,1月申报才算是25年的,2月申报就是26年的了 答
您好,老师,请问我们用软著实缴注册资本,需要缴纳哪 问
需要交增值税,城建税等附加,若是个人,还要交个税 答
A(母公司)收购B商资公司名下的(屠宰厂)均为某县国有 问
您好,A母公司按收益法评估价1517.39万元向财政局指定账户分期付款收购屠宰厂100%产权,该交易属国有单位间内部重组,采用非公开协议转让方式,原屠宰厂注销,同时A公司新设子公司承接其业务;母公司挂账时借记长期股权投资15173900元,贷记银行存款或其他应付款与长期应付款合计15173900元;子公司建立期初数据时依据基础法评估净值695.12万元中的资产明细和负债情况入账,比如固定资产、无形资产、存货等按评估值登记资产方,应付账款等负债按承担金额登记负债方,差额确认为实收资本,假设资产总计6951200元,负债800000元,则实收资本为6151200元,分录为借银行存款251200应收账款400000存货300000固定资产4800000无形资产1200000贷应付账款600000应交税费200000实收资本6151200,借贷相等,子公司以此为基础设立初始账套。 答
小规模是随时可以升级成一般纳税人吗,这个月升级 问
最好是选次月升级,要不然你开的发票有小规模税率也有一般纳税人税率报税不好报 答

退货如何做记账凭证和申报增值税申报表
答: 退货记账凭证和申报增值税申报表的填制: 1、增值税专用发票的填制:如果客户索要商品退货,则需要填补增值税专用发票,增值税专用发票应包含以下内容:增值税专用发票号码,商品退货时间,商品名称,商品规格,商品数量,商品单位,税率,金额,税额,填开票人,收票人等 2、记账凭证的填制:填制记账凭证时应当注意以下几点:分录日期,贷方科目,借方科目,在贷方科目中填制退货时间,货物总金额,税金等内容;在借方科目中填制应付账款,应付税金等内容。 3、增值税申报表的填制:在增值税申报表中,应当填制发票号码、退货时间、金额、税额、发票类型等内容,并且要核对好记账凭证和增值税发票的准确性。 拓展知识:重要的是要充分考虑各方面因素,以免造成记账凭证和增值税申报表上的错误,出现税收等问题。因此,应该建立科学有效的管理和核算制度,确保准确填制税务机关所要求的个人所得税及增值税的记账凭证和税务申报表,以确保正确的纳税义务。
老师,除了增值税申报不能调整以外,其他的问题是不是都可以做凭证来调整啊?谢谢老师
答: 你好!也要开具体业务和实际情况,不是随便可以调账的,要有正当的理由
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我做增值税纳税申报扣款记账凭证余额等于0,是不是8月份没有计提增值税纳税申报呀?我们是一般纳税人如果计提增值税纳税申报怎么做分录?
答: 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
未按期申报抵扣增值税扣税凭证抵扣申请表增值税扣税凭证未按期申报抵扣情况说明及证明未按期申报抵扣增值税扣税凭证复印件请教下老师,以上这三个表指的是什么样的?
9月增值税申报应该是2938.23我写成了2938.26,已经扣完款了,扣了2938.26,这个怎么办?这个调账是需要两部吗?我多交了3分可以直接去改凭证吗?
老师你好我增值税申报缴纳金额系统默认四舍五入多三分,但实际我计提是少三分的。这种次月缴纳增值税做凭证的时候多三分怎么处理。







粤公网安备 44030502000945号



宋生老师 解答
2017-12-25 11:35
宋生老师 解答
2017-12-25 11:39
宋生老师 解答
2017-12-25 11:47
宋生老师 解答
2017-12-25 13:49
宋生老师 解答
2017-12-25 14:06
会计学堂刘老师 追问
2017-12-25 11:33
会计学堂刘老师 追问
2017-12-25 11:36
会计学堂刘老师 追问
2017-12-25 11:45
会计学堂刘老师 追问
2017-12-25 13:43
会计学堂刘老师 追问
2017-12-25 13:56