送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-06-06 13:16

你好;    要走; 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款; 调整下科目 ; 还得按月计提工资的 

上传图片  
相关问题讨论
你好,公司因商品质量问题,是给予了折让吗? 
2022-12-09 21:34:55
同学你好 一个是内账一个是外账吧
2022-04-07 11:38:03
是的,是这样账务处理的
2022-03-03 10:52:38
实际发放,借:管理费用-工资 贷:其他应付款
2023-01-04 10:31:36
您好!这个属于差错更正,要查明原因后再来更正哦
2022-05-10 18:44:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...