送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-06-06 11:52

您好,借应收账款-1130,贷以前年度损益调整-1000,应交税费应交增值税-130,借以前年度损益调整-800贷库存商品-800

子归 追问

2023-06-06 11:55

那200*0.25的递延所得税资产咋做分录

小林老师 解答

2023-06-06 12:02

您好,借以前年度损益调整-50借递延所得税资产50

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您好,借应收账款-1130,贷以前年度损益调整-1000,应交税费应交增值税-130,借以前年度损益调整-800贷库存商品-800
2023-06-06 11:52:40
这个最好是不要写预收未开票,这个税局后续稽查会怀疑是不是满足收入条件少交税了,
2020-02-24 13:10:58
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 应交税费——应交增值税——销项税额 贷方红字 发生销售折让了销项税额可以冲回来 像我上面这样写分录就好了
2019-09-06 09:03:05
你好,分录是这样做到,数据需要去审核一下
2018-04-23 14:54:43
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