送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-06-06 11:52

您好,借应收账款-1130,贷以前年度损益调整-1000,应交税费应交增值税-130,借以前年度损益调整-800贷库存商品-800

子归 追问

2023-06-06 11:55

那200*0.25的递延所得税资产咋做分录

小林老师 解答

2023-06-06 12:02

您好,借以前年度损益调整-50借递延所得税资产50

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您好,借应收账款-1130,贷以前年度损益调整-1000,应交税费应交增值税-130,借以前年度损益调整-800贷库存商品-800
2023-06-06 11:52:40
红字冲销好点,因为收入的减少,最好贷方负数体现
2022-04-20 11:17:07
你好,之前确认收入结转了成本吗?
2022-01-07 15:29:43
你好! 第一个图片,计提,应该做分录: 借管理费用 贷应付职工薪酬 改一下,即可(其他都对)
2022-05-07 15:22:36
可以的,可以这样处理,可以的。
2024-01-25 10:18:11
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