老师,你好!咨询一下实操的问题,以前年度的应收账款多计了,从而也让主营业务收入多计了,现在要怎么调整啊,我当时记账时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项),现在要怎么调整啊,汇算清缴已经做了。我是这样做的对吗:借:以前年度损益调整-主营业务收入 贷:应收账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-主营业务收入,其实税费是已经交了的,只是现在客户不想付后面尾款的零头30973.35元,你说我这样要怎么调整

火星上的帆布鞋
于2023-06-05 11:04 发布 258次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你跨年了没有; 你什么准则; 好判断科目; 到时吧税费退税回来
2023-06-05 11:10:33
可以的,可以这么做的。
2023-06-05 11:11:05
你好,现在的调整分录是
借:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款
2023-06-05 11:05:11
没错,你的结转过程准确无误。但是你应当注意的是,要保证账簿的一致性和完整性,在结转的时候,还要根据实际情况进行必要的调整。
2023-03-24 12:18:50
你好,楼盘收入多结转了,有涉及到跨年吗?
2022-03-21 14:00:32
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