老师,你好!咨询一下实操的问题,以前年度的应收账款多计了,从而也让主营业务收入多计了,现在要怎么调整啊,我当时记账时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项),现在要怎么调整啊,汇算清缴已经做了

务实的月光
于2023-06-05 10:51 发布 592次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,现在的调整分录是
借:以前年度损益调整—主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款
2023-06-05 11:05:11
可以的,可以这么做的。
2023-06-05 11:11:05
你好; 你跨年了没有; 你什么准则; 好判断科目; 到时吧税费退税回来
2023-06-05 11:10:33
借应收账款,贷其他应付款。
2023-05-27 16:25:14
同学,你好
借:应收账款(xx公司) 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费~应交增值税~销项 负数
2024-03-27 10:21:24
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