送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-06-02 16:26

你好,你可以先暂估。次月结算的时候再调整

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相关问题讨论
你好,你可以先暂估。次月结算的时候再调整
2023-06-02 16:26:34
你好 ; 不管是否开票或者不开票 的收入; 到时你对应的 发生的石材都计入主营业务成本去; 月末做下盘点下 看是否需要调整成本
2022-04-08 15:51:38
老师,我们购买供应商的货款都是月结的,然后供应商次月把发票开过来,那我这边做账当月可以用次月的成本票吗 可以
2021-04-17 14:15:51
您好,应该按照当月实出货数来结转主营业务收入,而不是以当月开票数。因为公司的结算一般是次月发票,那么收入的计算就应该以实际出货来结算。
2023-03-21 16:02:25
可以再开发票的时候结转成本。
2022-04-13 09:13:04
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