送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-06-01 10:07

你好;直接开票后按发票做账就行了。 对方抵扣了。说明你开票信息都有; 不需要提供其他的信息了

小丁 追问

2023-06-01 10:08

我的意思是,他们抵扣了,我们现在要拿回这张发票,他们已经抵扣了,

meizi老师 解答

2023-06-01 10:08

你好;   不收回来哈; 对方 开红字信息表; 你开红字发票红冲; 把红字发票对应联次给对红冲即可;  

小丁 追问

2023-06-01 10:10

因为只有三个月的钱要退了,对方财务只想红冲一小半的金额,这样我们可以开红冲发票么?

meizi老师 解答

2023-06-01 10:11

你好;可以 ; 可以部分红冲; 记得让对方开红字信息表; 也开 部分的金额 

小丁 追问

2023-06-01 10:13

那如果对方不开红字信息表,也不拿回发票,我们是不是可以扣除对应税点,然后把不含税金额退给他们?

meizi老师 解答

2023-06-01 10:14

你好; 对方不开; 你没法 红冲发票的 ;是的

小丁 追问

2023-06-01 10:20

公司注销后,是不是就不能开红字信息表了?因为对方公司已经上了注销流程。

meizi老师 解答

2023-06-01 10:21

你好1; 是注销了就没法开的

小丁 追问

2023-06-01 10:39

扣除对应税点,这个税点算附加税么?

meizi老师 解答

2023-06-01 10:39

你好; 要算;你主要是啥发票内容的;好判断的

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相关问题讨论
你好,需要列出来2019年的什么时间缴纳,2020年什么时间缴纳,2021年什么时间缴纳,然后计算天数,计算滞纳金。
2022-03-17 09:16:29
Na na每个月先作为费用处理,没有支付的就放到其他应付款后面,年底一次性交的时候就减少其他应付款。
2022-03-13 10:52:42
这个需要按月进行摊销处理。如果摊销的时间过了,就是可以一次性计入费用处理
2018-05-22 14:33:20
你23年的费用计提没呢?
2024-06-08 11:44:10
您好 如果确实发生了 没有取得发票 可以暂估入账
2022-04-09 17:48:48
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