送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-05-25 10:28

你好;  
 6.第6列“相关税费”:填报享受所得减免企业所得税优惠项目实际发生的有关税费总额,包括除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加、合同签订费用、律师费等相关费用及其他支出。
  7.第7列“应分摊期间费用”:填报享受所得减免企业所得税优惠项目合理分摊的期间费用总额。合理分摊比例可以按照投资额、销售收入、资产额、人员工资等参数确定,一经确定,不得随意变更。

不安的草丛 追问

2023-05-25 10:43

您好老师,请问 汇算清缴的 所得减免优惠明细表(A107020)中的纳税调整额按什么来填写?请老师说的通俗一点。

meizi老师 解答

2023-05-25 10:46

你好;   纳税调整金额;  这个栏次就是写填报纳税人按照税收规定需要调整减免税项目收入、成本、费用的金额; 不允许税前扣除的金额 ;比如你之前 发生的这些 支出 ;税务局不允许扣除的金额; 要在这个栏次调增 

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你好;    6.第6列“相关税费”:填报享受所得减免企业所得税优惠项目实际发生的有关税费总额,包括除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加、合同签订费用、律师费等相关费用及其他支出。   7.第7列“应分摊期间费用”:填报享受所得减免企业所得税优惠项目合理分摊的期间费用总额。合理分摊比例可以按照投资额、销售收入、资产额、人员工资等参数确定,一经确定,不得随意变更。
2023-05-25 10:28:53
你好,你有没有工资做到了主营业务成本里面的?
2024-05-09 09:33:32
可以入账,但是不能税前扣除。
2022-04-15 15:33:44
你好,可以直接计入 不需要调整
2022-04-15 15:01:49
不是的,调整的是你的收入、成本、费用、有关利润的所有的损益类的科目。
2022-04-02 09:54:28
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