- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,应该是借库存商品贷银行
你做的是借销售费用招待费贷银行存款吗?库存商品需要结转成本吗?
2023-05-22 15:32:10
您好,最好在账上改一下
借:管理费用-招待费(正数)
借:管理费用-福利费(负数)
2020-05-25 09:47:02
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的
2026-01-07 13:19:55
您好,这个的话,是属于 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
2024-02-05 16:50:51
你好,发现以前年度业务招待费5000是假票,调整的分录是
借 :库存现金等科目 5000
贷:以前年度损益调整—管理费用—业务招待费 5000
2021-09-17 20:02:02
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