送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-19 09:24

您好!借现金600 预收账款200 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

Celia歆歆 追问

2017-12-19 09:30

如何开具发票体现出来呢

宋生老师 解答

2017-12-19 09:34

你好!你开发票一样开800就可以了。

上传图片  
相关问题讨论
您好!借现金600 预收账款200 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-12-19 09:24:42
你好 借银行存款 贷其他应付款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借其他应付款贷银行存款
2019-05-31 16:46:25
同学你好 借进项 借费用科目负数
2022-02-09 10:02:27
你好!当年的可以一次性计入收入明面的先计入预收账款,但是销项税需要一次性确认
2020-06-19 10:27:25
你好 那你做借预付账款贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-服务费贷预付账款
2020-06-19 09:59:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...