老师,期末余额与公户余额对不上可以吗? 问
同学,你好 一般不可以的,如果存在未达账,要编制银行存款余额调节表 答
这三份表去哪里打印? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
已开票,未施工成本如何确认? 问
那么暂时不确认收入 答
老师下午好,发工资能用现金不走公账吗 问
发工资能用现金不走公账。 答
个体工商户用公户个人转钱买货,不需要个人给个体 问
个人开发票 是需要交税的 答

您好,我公司给顾客代订酒店收取款项,然后再把款给酒店付过去,酒店给我们佣金,我们给酒店开服务费发票,这个业务的账务处理怎么做
答: 你好 借银行存款 贷其他应付款 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借其他应付款贷银行存款
老师好,我司在21年12月份付了应急预案服务费尾款并按普票的方式入了账,这个月收到的发票是专票,请问该如何账务处理?
答: 同学你好 借进项 借费用科目负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们开了1张服务费的发票,数量是1年,备注栏写了2020.5.2-2021.5.2,怎么进行账务处理?
答: 你好 那你做借预付账款贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-服务费贷预付账款






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