送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-05-21 20:44

您好
1:①收到柳州市五菱公司开具“增值税专用发票”上注明:购买HT800型车床 1台,价款100000元,税额13000元;
借:在建工程 100000
借;应交税费-应交增值税-进项税额 13000
贷:应付账款 113000
②对方代垫运费并转来承运单位开具的增值税 专用发票上注明:运费10 000元,税率11%,税额1100元;

借:在建工程 10000
借;应交税费-应交增值税-进项税额 1100
贷:应付账款 10000+1100=11100
③填制“固定资产交接验 收单”,设备直接交付车间使用;
借:固定资产110000
贷:在建工程100000+10000=110000
④收到开户银行转来的货款“托收凭证(付款通 知)”,托收金额为124100元,经有关领导审批同意付款。
借:应付账款 124100
贷:银行存款124100

自然的玉米 追问

2023-05-21 21:25

如果③是:收到机器但无法使用  该怎么写呢?

bamboo老师 解答

2023-05-21 21:31

收到机器但无法使用  到时候退回  不转到固定资产 红冲在建工程就好了

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