(6)16日,以银行存款支付水电费8 500元,其中归属于车间的水电费为5 500元,归属于行政管理部门的水电费为3000元。 (7)31日,结算分配本月职工工资275 000元,其中生产A产品的生产工人工资为80 000元,生产B产品的生产工人工资为105000元,车间管理人员工资25000元,行政管理人员工资50 000元,销售部门人员工资15000元。 (8)31日,按照本月职工工资总额的14%计提职工福利费。 (9)31日,计提本月固定资产折旧30000元,其中车间用固定资产折旧18000元,行政管理部门用固定资产折旧8500元,销售部门用固定资产折旧3500元。 (10)31日,产品完工验收入库,结转完工产品成本,A产品500件,金额为50000元;B产品800件,金额为96000元。 请编制会计分录。

秀丽的鸭子
于2023-05-18 11:19 发布 778次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,这个没有其他了吧
2023-05-18 11:25:20
借管理费用、福利费等贷应付职工薪酬福利费,
这个不用提前计提,按照实际业务来做就可以了
2022-12-15 15:59:42
购入时借固定资产 贷银行存款。计提折旧时借管理费用――福利费 贷累计折旧
2020-06-17 18:19:13
同学你好
补计提就可以了
2022-08-16 17:35:12
同学您好,一、借:管理费用——福利费
贷:应付职工薪酬——福利费
二、借:应付职工薪酬——福利费
贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2023-12-05 19:52:19
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