一个申报增值税报表的问题,我公司是一般纳税人,11月份就开了一张红冲的负数专用发票(3%的税率,税务局已经做过简易征收备案),服务内容是工程款(红冲的原因是10月份工程款金额重复开了2次,未及时作废其中一次,国税增值税款交了双倍,所以只能11月份开红字发票冲掉),现在增值税全申报不了,问题在附表一和附表三以及主表之间的勾稽关系有问题,但我公司的情况应该没有“服务、不动产和无形资产扣除项目“,第5列金额应为0 ,但是改了后就有错误提示
小哲
于2017-12-15 11:29 发布 1900次浏览


- 送心意
崔老师
职称: 初级
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