- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
你好,正数销售额加上负数销售额合计填写。
2022-09-16 09:21:20
您好
借 主营业务收入600*50*0.1=3000
贷 应交税费应交增值税销项税额3000*0.13=390
贷 应收账款3390
2022-06-16 18:58:42
业务1销项税额的计算是469000/1.13*0.13=53955.75
业务2可以抵扣进项1040000/1.13*0.13=119646.02
2022-04-21 20:05:01
你好请把题目完整发一下
2022-05-17 19:24:57
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