借:营业外支出-捐赠支出 69858.33 贷:固定资产清理62821.53 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 8036.8 老师这笔营业外支出可以税前扣除,填所得税汇算清缴表时是填含税金额还是不含税金额啊?

小雨
于2023-05-13 16:48 发布 429次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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关键是你得查出5月是什么原因少交了?
2022-10-07 15:33:51
注意小规模纳税人没有下面这步分录的
结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税
其他两个分录都是正确的。
2019-06-17 19:38:52
借:销售费用-业务招待费
贷:主营业务收入,
贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。
借:主营业务成本,
贷:库存商品。
2024-01-12 09:46:03
你好!都可以的。这个关系不大
2023-07-06 16:14:46
那这个科目怎么平呢?申报表又怎么填写销项税额
2022-09-30 23:50:21
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