有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

事业单位原有甲材料账面价值5000元(评估价值4000)现用甲材料置换换入A公司帐面价值为8000元的乙材料(评估价值6000)事业单位通过银行存款支付运输费200元,乙材料已验收入库
答: 你好,麻烦你稍等一下
(2)2019年5月5日,甲单位接受其他事业单位无偿调入一台固定资产,根据调出单位提供的相关凭证注明,该固定资产在调出方的账面价值为300万元,甲单位经验收合格后入库。固定资产调入过程中甲单位以银行存款支付了运输费20万元。分录?
答: 看一下图片,同学
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
3、某事业单位9月1日收到海外华侨组织委托代管的医疗器材一批,价值2000000元,物资用于西部扶贫项目,12月30日,根据海外华侨组织要求,将该批物资中的1500交付当地的志愿者组织,发生相关运费等7500元,以银行存款支付,剩余部分留作该事 单位离退休人员使用,且不再收回。000
答: 借,库存物资200.75万 贷,银行存款200.75 借,业务活动费用150 贷,库存物资150








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何萍香老师 解答
2023-05-12 14:43