企业所得税汇算时,其中无正规发票的福利费,需要调增。比如账载金额和实际发生额都是4300元,其中1000元职工拿现金已经申报了个税,余下的3300元是无发票的福利费,是不是税收金额只能写1000,纳税调增额是3300元呢

鸿鸿
于2023-05-12 11:53 发布 1032次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-05-12 11:54
你好,工资是多少的?你看下这个1000是不是不超过工资的14%,如果是的话可以。
相关问题讨论
你好,工资是多少的?你看下这个1000是不是不超过工资的14%,如果是的话可以。
2023-05-12 11:54:45
您好 目前优惠政策,300万以内优惠完都是5%,所以纳税调增4万,企业所得税40000*5%=2000
2024-02-23 16:34:29
你好
这个不涉及阿,你这个要通过以前年度损益调整,不影响你当年的企业所得税的
2022-11-08 17:06:02
学员你好,生产无关的福利费不可以进成本费用
2022-03-06 13:34:56
你好,业务招待费是必须调的,职工福利费不超当年工资总额的14%是不需要调的
2020-01-15 16:03:56
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2023-05-12 12:04