老师 这个A错在哪里啊?“被审计单位持续经营能力 问
同学你好。我给你解答 答
如何把资产税负率降低 问
你好,可增加实收资本,减少资产负债率 答
我们有个公司上个月注销了,凭证还需要保留吗?税法 问
同学,你好 需要保留的 答
老师,小规模增值税是月报还是季报 问
小规模增值税是 季报 答
在产品是怎么来的,我做账都没做过在产品 问
你们是什么性质的公司呢? 答

老师您好,在公司成立之初用过好多私户,老板个人卡转到这些私户里用于公司平时费用支出,我现在建账。把这些老板打来的钱汇总了一个总数,这些钱已经都花完了,我现在在账里想体现老板打来的款,贷方做其他应付款~老板,借方怎么做啊,钱已经花完了,再做银行存款显得账上还有很多钱,也不太对,我该怎么做借方?谢谢老师
答: 借方应该是你费用的科目,如管理费用等,这个需要收据或是发票的支持
矿山企业,以前的老会计把所有费用支出都挂在其他应付款个人头上,现金和银行存款都为0,请问为啥这样处理,以后该如何调整?
答: 你好,意味着之前你们公司账上没有钱,所有的支出都是个人垫支的,可以可以借支个人,然后由公司支出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?
答: 你好 你的分录是正确的!
老师请问我们收到一个汽管办的补助,收到时做的借:银行存款 贷:其他应付款。我们现在用这笔钱付一个租车费,借:其他应付款 贷:银行存款,怎么做才能体现出费用,是不是哪一步错了?
老师,我们公司7月份开始购买社保,7月不扣费,8月扣缴两个月的费用,那我计提是不是6月计提7月社保,7月计提8月社保,然后8月扣费的时候直接借:其他应付款 (两个月合计)贷:银行存款,这样对么?









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