公司购三轮车价款9100元,用旧2辆车抵3600,用客户要交我们的服务费抵3000元,实付2500元,老师这个分录怎么做

余伟彬
于2023-05-09 10:16 发布 445次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好
借:固定资产,贷:固定资产清理,应收账款,银行存款
2023-05-09 10:24:00
借:固定资产
增值税-进项
贷:应付账款
2024-06-11 08:19:13
您好,您说旧车换2万,可是我们只少付款11900元,多付了100元,相当我们旧车抵了11900
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
借:固定资产 188800 贷:银行 176900 固定资产清理11900
第2个分录的固定资产清理和第1个分录固定资产清理看哪个金额大,结转到资产处置损益中
2023-06-21 11:10:23
借 固定资产 贷 银行存款 一般纳税人可以抵进项
按4年折旧 借管理费用等贷累计折旧
2020-06-18 16:20:22
1. 出售固定资产的会计分录如下:
- 先将固定资产转入固定资产清理:
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借:固定资产清理 26986.313
累计折旧 144013.687
贷:固定资产 171000
- 出售固定资产收到价款:
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借:银行存款 139000
贷:固定资产清理 139000
- 结转固定资产清理净损益:
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借:资产处置损益 13986.313
贷:固定资产清理 13986.313
2. 客户欠 10 万元顾问费,开具发票后:
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借:应收账款 100000
贷:主营业务收入 100000
3. 抵消欠款的会计分录:
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借:其他应付款 239000
贷:应收账款 100000
固定资产清理 139000
2024-07-02 15:10:03
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