老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

计算设备的报废净损益时,有取得残值收入的应交增值税,如何计算报废净损益
答: 同学你好,报废净损益=残值收入-应交增值税%2B累计折旧-固定资产原值%2B固定资产减值准备。
小规模纳税人取得收入,增值税贷记,应交税金-未交增值税,还是应交税金-应交增值税
答: 你好,贷记应交税费-应交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问每月结转销项进项和应交增值税(转出未交增值税)按哪个数据本月实际取得进项2万,销项1万,但是按一定税负缴纳,实际勾选抵扣进项6000元,缴纳增值税4000元借:应交税费—应交增值税(销项税额),---填本月实际取得10000贷:应交税费—应交增值税(进项税额),--填本月实际取勾选抵扣6000 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)--本月要交的税 4000计提本月应交的增值税借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),--4000贷:应交税费—未交增值税 --4000以上的数对吗,还是应交税费—应交增值税(进项税额)填取得2万
答: 可以的,可以只勾选6000的额








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