当初我们支付了一年的房租 20万(含税) 当时的会计分录是借预付账款20万,贷银行存款, 然后每个月都是借管理费用-房租 贷预付账款, 现在到期了, 对方给我们开了20万的发票, 请问这个发票我们如何做账? 假设里面包含了9523的税款,我收到发票后该如何做账呢?
养猫专业户
于2017-12-12 16:40 发布 1513次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
2017-12-12 17:48
你好,如果是专票,可以正常抵扣。但是要把管理费用冲回9523元。如果是普票可以直接放到放到本月摊销的凭证后,并且在付款凭证后注明发票已取得。所得税汇算之前取得发票都允许税前扣除的
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借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28

你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金
贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10

你好,分录正确。
满意,请给五星好评,谢谢
2020-05-01 15:45:29

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15

您好,您开票怎么开的
2019-11-03 16:38:23
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养猫专业户 追问
2017-12-12 20:01
淑女老师 解答
2017-12-13 08:58