老师,我想请教你下问题,我公司不设预收和预付科目,都是通过应收和应付科目做账,现在会存在一些问题,财务报表应收款项为0,有啥办法可以快速调整?比如A公司应收账款上个月实际是500万,4月新下了一笔订单我们收了客户预付款300万,我做帐是应收账款的贷方300万,现在出现4月财报应收款项为200万

优雅的柚子
于2023-05-05 19:11 发布 634次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-05-05 19:11
你好; 你报表设置重分类公式就可以了; 比如应收账款负数; 会自动分类到 预收账款栏次去的
相关问题讨论
你好,没有坏账的话看下是否预收账款重分类了,或者看下报表格式里面的公式就知道为什么不等了,
2020-06-22 23:19:18
你好,应收账款负数应当填写在预收账款栏次才是的
2019-07-12 17:30:37
你好,学员,这个的话,爱尔眼科,旗滨集团,都可以的
2022-01-17 07:47:30
你好; 你报表设置重分类公式就可以了; 比如应收账款负数; 会自动分类到 预收账款栏次去的
2023-05-05 19:11:54
你好,可以不用的呢,按照你做的财务报表申报就行
2022-01-07 17:30:18
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2023-05-05 19:15
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