广告公司,小规模,季报,11月有张正数发票在12月份对应开了张负数发票,请问我可以把12月份的负数发票入账到11月吗?写会计分录时也是跟正数一样是吗?只是金额那里填负数就行是吗?

晨希
于2017-12-12 15:21 发布 729次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!不可以的。你入到12月才是对的呢。
2017-12-12 15:22:45
你好; 那你 之前缴纳是做 借应交税费-应交增值税贷银行存款 ; 就等着发生了收入 计提增值税做贷方去 ;差异金额 你在做缴纳 借应交税费-应交增值税贷银行存款即可
2021-11-19 11:28:04
最好是都要入账,正数和负数都入账,结果是冲抵了
2019-01-03 10:44:20
原来的分录不变,金额负数
2020-05-12 14:24:10
你好,原来入账的会计凭证直接复制然后金额全改为负数就可以了。如果原凭证借银行存款,红冲凭证,贷预收账款就可以了。
2018-10-15 11:19:55
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