送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-12 15:22

您好!不可以的。你入到12月才是对的呢。

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相关问题讨论
您好!不可以的。你入到12月才是对的呢。
2017-12-12 15:22:45
你好; 那你 之前缴纳是做 借应交税费-应交增值税贷银行存款 ; 就等着发生了收入 计提增值税做贷方去 ;差异金额 你在做缴纳 借应交税费-应交增值税贷银行存款即可
2021-11-19 11:28:04
最好是都要入账,正数和负数都入账,结果是冲抵了
2019-01-03 10:44:20
原来的分录不变,金额负数
2020-05-12 14:24:10
你好,原来入账的会计凭证直接复制然后金额全改为负数就可以了。如果原凭证借银行存款,红冲凭证,贷预收账款就可以了。
2018-10-15 11:19:55
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