- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 那你 之前缴纳是做 借应交税费-应交增值税贷银行存款 ; 就等着发生了收入 计提增值税做贷方去 ;差异金额 你在做缴纳 借应交税费-应交增值税贷银行存款即可
2021-11-19 11:28:04
您好!不可以的。你入到12月才是对的呢。
2017-12-12 15:22:45
你好!按负数冲减应付账款减少库存商品成本
2018-06-27 18:23:45
您好,就用您正常确认收入的负数分录做
2021-06-05 11:14:09
同学,你好,负数发票实际上就是红冲你原来做账的分录 红字借:应收,贷:营业收入/税金
2020-03-31 18:34:04
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