送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-05-04 10:17

借应收账款56500
贷主营业务收入50000
应交税费应交增值税销项税6500

暖暖老师 解答

2023-05-04 10:18

借银行存款55500
财务费用1000
贷应收账款56500

暖暖老师 解答

2023-05-04 10:18

借银行存款56500
贷应收账款56500

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相关问题讨论
借应收账款56500 贷主营业务收入50000 应交税费应交增值税销项税6500
2023-05-04 10:17:19
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借应交税费 贷银行存款
2022-07-12 12:00:29
你好,按照你的处置价格除以1.01乘以1%, 借银行存款, 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 季度30万普通发票可以免增值税附加。
2023-07-12 14:35:33
同学你好,应交税费下 与增值税有关的科目,都不需要结平的,如果有余额就让它存在就行, 一直不用结平。
2025-02-17 14:29:06
是的,你可以做账务处理的时候,把固定资产清理,改成其他业务收入,借银行存款贷其他业务收入应交税费,这样的话就一致了。
2022-08-11 09:42:44
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