金蝶软件凭证没有过完帐,出纳模块可以结账吗
药药
于2023-04-30 16:47 发布 1346次浏览
- 送心意
Xia老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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同学你好,正常情况下是不能结账的,只有出纳和总账余额相等才允许结账,否则可能会报错
2023-04-30 17:06:25
是的
2017-03-03 08:37:00
你好,系统的导不出的
2019-02-16 12:13:26
你好!
可以的!解决方法是删除当期已经生成的凭证,并反审核单据,再进行反结账。问题解决。
另:
金蝶K3应收应付模块反结账需满足以下条件才能反结账成功:
1、不能存在已核销的单据。
2、单据不能生成凭证。
3、不能进行票据处理。
4、不能进行坏账处理
2023-04-22 00:46:44
你好 不行 按月结账的呢
你好,不可以的
必须录完一个月做过账,结转损益,结账了才可以录入下个月的凭证的
2022-03-01 16:02:32
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