老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。
LY
于2023-04-29 08:52 发布 825次浏览

- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
2023-04-29 08:55
你好稍等我写好发给你
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你好稍等我写好发给你
2023-04-29 08:55:50

您好!老师正在看题目
2023-04-26 18:19:58

同学你好,我是晓博老师
2022-01-27 20:58:16

你好,是代垫的运费就是那样做
2024-06-07 10:32:11

您好!代垫的运输费计入其他应收款。
2019-11-07 16:27:49
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