农民专业合作社收到国家补助资金之后 又分红给其 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
年底了老板借走200万 挂其他应收款,这样报表就会 问
跨年了能算借款,是否超过一年,是按月份算的 答
老师:年终奖100,2月全额申报完后,挂帐其他用付款在 问
同学,你好 不可以的 答
请问老师,企业所得税季报的附报事项中的职工薪酬 问
那个是填写全年的数字 答
老师,小规模,因为这两个季度营业收入环比增长过快, 问
你好,把这个明细提供过去只能 答

[司企)包装物采用实际成本计核算,出租、出借包装物采用五摊销法进行摊销,发生有关经济业务如下:1.0 ,出租库存未用包装物200件,每件单位成本100元,本次使用每件20取租金4000交增值税520;收取押金2400。收取的租金增押金均收存银行,进行领用月份的成本结转及摊销账务处理。2上述出租给四平公司的包装物租赁期满,收回包装物 150 件,以存款退还押18000;包物期能收回,按合同规定没收其余押金(增值税税率为13%)3.150 件包装物已重新人库,列为在库(已用包装物),成本 15 000元。4.生产车间领用包装物一批,实际成本16 000元。
答: 同学 你好 你的问题是。
向四平公司出租库存未用包装物200件,每件单位成本100元,本次使用每件租金20元,收取租金4000元及应交增值税520元;收取押金24000元。收取的租金及增值税.押金均收存银行,进行领用月份的成本结转及摊销账务处理。
答: 你好需要计算做好了发给你
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.向四平公司出租库存未用包装物200件,每件单位成本100元,本次使用每件租金20元,收取租金4000元及应交增值税520元;收取押金24000元。收取的租金及增值税、押金均收存银行,进行领用月份的成本结转及摊销账务处理。
答: 借:银行存款4520 贷:其他业务收入4000 应交税费-增值税520 结转成本 借:银行存款24000 贷:其他应付款24000 摊销 借:其他业务成本 10000 贷:周转材料-摊销 10000









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