送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-04-22 17:47

同学,你好

可以这么做,先暂估

hearts 追问

2023-04-22 17:49

那如果是销售没开票收了全款,就不一样,借银行存款 贷预收账款,开票了在借预收账款 贷主营业务收入 应交税费销项对吗

小菲老师 解答

2023-04-22 17:50

同学,你好
嗯嗯,是的

hearts 追问

2023-04-22 17:52

如果没收到票收到了货付款,我怎么做分录 借原材料 应交税费(进)贷预付账款吗?因为我知道我付多少钱所以税可以算出来,是这样吗?
这个还有别的做法吗

小菲老师 解答

2023-04-22 17:53

同学,你好
借:预付账款
贷:银行存款
等发票来了
 借原材料 应交税费(进)
贷预付账款

hearts 追问

2023-04-22 20:11

那如果我是收到货之前就预付了,现在收到货了也没开票,贷方是预付账款,借方什么科目呢

小菲老师 解答

2023-04-22 20:13

同学,你好
暂估货物成本
借原材料 
贷预付账款

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是的,是这样账务处理的       
2022-09-26 15:42:42
同学,你好 可以这么做,先暂估
2023-04-22 17:47:46
您好,可以不使用预付,全部使用应付就简单
2022-03-28 09:24:50
应收账款借方为负数,就是相当于在贷方的意思
2022-01-04 15:28:35
答:是的,预付的钱应该这样做。首先,借贷录入应提供财务账户,做一笔借方金额为预付款项的账,用应付账款来描述,贷方做一笔金额为预付款项的账,用银行存款来描述。然后,对于应交税费部分,应做一笔借方金额为税金部分的账,用应交税费应交增值税来描述,贷方做一笔金额为税金部分的账,用银行存款来描述。拓展知识:预付款是企业事先支付客户的款项,而不是收款,预付款的订单可以是定金、设备、零件等,其结算方式和收支部门也可以根据具体情况而不同。
2023-03-06 12:17:37
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