我公司有两个 简称A公司 B公司 对方公司C公司 我A公司与对方C签订了合同4000元 但是付款是从我B公司付对方C的 做了分录 借 应付账款-A公司 4000 贷 银行存款-B公司 4000 这月发票来了 对方发票开给B公司了 请问我该如何做账或者调账
盈
于2017-12-08 11:50 发布 611次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论

借:管理费用等 4000
贷:应付账款-A公司 4000
2017-12-08 11:56:44

你好,借原材料 贷应付账款暂估款1000
2021-04-15 08:06:10

借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款 57275.4 应付账款24546.6
2015-11-24 16:23:51

你好,
借库存商品
贷应付账款
2020-05-12 21:21:36

上述分录处理正确,发票来了冲销应付账款,可以按月分摊租租赁费
2017-08-30 11:21:07
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