送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-20 09:39

你好,这个肯定是不合法的,这相当于是虚开发票。

郭老师 解答

2023-04-20 09:39

你看一下你们福利费超标了吗?

黄宇寒 追问

2023-04-20 12:14

也不是虚开的发票,的确是业务招待支出,公司刚成立,为了疏通关系,业务招待费蛮高的。我就是想到,这样是不是合理。公司大量的业务招待发票,然后等年底的时候其实是不算成本的,还是要交企业所得税。但是公司账上其实没啥钱分给股东了。这样是不是合理。

郭老师 解答

2023-04-20 12:17

不合理,因为你们支付没有发票,不允许抵扣所得税,而你取得了发票,是企业没有实际业务的,这个属于虚开,多抵扣了所得税。

黄宇寒 追问

2023-04-20 14:27

你没懂我的意思,我们业务招待费是有发票的,打个比方我们有100万收入,我们有50万的业务招待费,这个业务招待费都是由发票的,但是这个50万其实都不能税前扣除。 那我们之后是要交企业所得税的。然后我就觉得这样操作有么有问题,会不会比例太高,我们公司的确有50万的业务招待费。然后我就多想了下,那不是如果公司有利润需要分红。其实有些费用可以从员工餐饮发票支出算福利费也可以。到了年底交企业所得税。这样可以减少股东分红的个税支出。

郭老师 解答

2023-04-20 14:31

好,做一部分福利费里面的,你看一下你福利费超标了没有。

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