客户给我们公账上打一笔钱让我们打给材料商(材料商开票开到我们公司,开票8个点),但是我们要开票给客户(开票13个点)这个钱客户给我们多少,我们就给材料商打多少,这个问题上我们公司会不会亏,怎么样收这笔钱比较合适
罗小羋mI
于2023-04-19 13:51 发布 573次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-19 13:59
同学你好
这个就是算收入减去成本费用的金额是不是负数
正数就不亏
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同学你好
这个就是算收入减去成本费用的金额是不是负数
正数就不亏
2023-04-19 13:59:55
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
借银行存款1500,
贷主营业务收入1500/1.06
应交税费、应交增值税销项,1500/1.06*6%
借主营业务成本,
应交税费、应交增值税进项,
贷银行1450
2023-05-03 19:43:20
你好,那你实际上就是购买的b嘛,因为你实际收到的东西就是b对吧
2021-11-09 10:37:41
1. 要求材料商开专票,不接收普票
2.或者要求材料商开发票给客户,公司只代收代付。
2018-07-28 18:38:19
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