送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-04-18 15:13

1、计算该企业当月应确认的增值税销项税额。
(1090000+545)/1.09*9%+(31800+116600+21200)/1.06*6%=99645

暖暖老师 解答

2023-04-18 15:15

2当期可以抵扣进项税额是104000

计算该企业当月应纳的增值税额99646-104000-3200

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相关问题讨论
借银行存款 56500贷主营业务收入 50000应交税费应交增值税销项税额6500
2022-03-26 19:46:35
不管是否开发票,只要按照一般计税缴增值税就可以抵扣
2023-06-05 09:57:36
你好,稍等,解答过程中
2022-12-24 12:02:29
借:银行存款56500 贷:主营业务收入50000     应交税费-应交增值税-销项6500 借:销售费用-运费500   应交税费-增值税-进项45 贷:银行存款545
2023-10-23 11:47:55
您好,请问是咨询什么呢
2023-10-23 11:37:34
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