请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


老师做了借以前年度损益调整 贷管理费用 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 怎么调整资产负债表呀?
答: 您好 借以前年度损益调整 贷管理费用 这个科目没有什么意义的 都是损益类科目
2021年汇算清缴做了一笔“以前年度损益调整”,年底资产负债表的未分配利润=年初未分配利润+本年净利润+以前年度损益调整。这样对吗?
答: 你好,对的是的,只要用以前年度损益调整做了,或者是未分配利润做了,都会影响你的报表勾稽关系。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月用了 以前年度损益调整科目,又做了借:本年利润—未分配利润,贷:以前年度损益调整 后资产负债表不平,为什么?
答: 你好 你这个是直接使用未分配利润科目的,需要编制所有者权益变动表来调平的









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小白 追问
2023-04-17 15:58
宋生老师 解答
2023-04-17 16:03
小白 追问
2023-04-17 16:20
宋生老师 解答
2023-04-17 16:21