送心意

小默老师

职称中级会计师,高级会计师

2023-04-16 14:20

你好同学
借,管理费用
贷,应交税费_增值税进项税转出

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相关问题讨论
您好 请问是单位筹建期间吗
2022-10-15 19:58:47
你好,这个是外购还是自产的?
2016-12-22 10:42:01
你好!是可以这样处理的
2021-04-07 10:22:11
你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金, 全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38
这个分录是正确的,由于是专用发票按专用发票验票后抵扣处理。当然这个总金额实际上是可以全额抵扣的
2018-09-26 16:41:49
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