我想把其他应付款-A公司,现余额在借方,现在A公司将剩余款项结清,我要把这些钱转入主营业务收入,应该怎么做分录,比如说现在情况是这样,其他应付款-A公司借方余额1万,我收到A公司银行存款1万,正常是借:银行存款 1万,贷:其他应付款-A公司 1万,那么A公司账目余额为0了,那么我现在还需要让这些钱进入主营业务收入,该如何会计处理
王涛
于2017-12-06 11:17 发布 1182次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2017-12-08 17:44
你好,A公司将剩余款项结清,你直接把其他应付款冲平就可以了,为什么要转入主营业务收入,可以说下具体情况么。
相关问题讨论

你好,A公司将剩余款项结清,你直接把其他应付款冲平就可以了,为什么要转入主营业务收入,可以说下具体情况么。
2017-12-08 17:44:29

对的啊 。
2018-06-11 14:51:24

您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。
另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54

你好,
客户部付餐饮部款时
借:其他应付款--餐饮部 2000
贷:其他应收款--客房部 2000
2020-07-27 13:03:43

收到北京收入时,只能算是北京门店的代收款
借:银行存款
贷:其他应付款——XX北京门店
至于收入应该是北京门店做收入报税(因为属于独立核算的)
往来全部是在“其他应付款”中进行核算
2017-07-29 13:10:20
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老王老师 解答
2017-12-15 23:45