收到客户车辆首付款12500元,然后转9500元到A和1000元到B,公司收入为2000元。然后公司会计处理如下 收到:借:银行存款12500 贷:其他应付款-A 9500 其他应付款-B 1000 主营业务收入2000 转出:借:其他应付款-A 9500 其他应付款-B 1000 贷:银行存款 10500,这两个分录对吗?
抹茶熊猫
于2018-06-11 14:45 发布 842次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-11 14:51
对的啊 。
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对的啊 。
2018-06-11 14:51:24

你好,A公司将剩余款项结清,你直接把其他应付款冲平就可以了,为什么要转入主营业务收入,可以说下具体情况么。
2017-12-08 17:44:29

您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。
另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54

亲情卡跨店使用的时候计入销售费用就可以了
2019-05-13 16:17:27

你好,
客户部付餐饮部款时
借:其他应付款--餐饮部 2000
贷:其他应收款--客房部 2000
2020-07-27 13:03:43
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抹茶熊猫 追问
2018-06-11 14:52
袁老师 解答
2018-06-11 15:29