老师好 账套里的应付账款余额要对的上自己内账做的这个余额。也就是说账套里1月份未付余额对得上自己做的内账1月份余额。这该怎么调整,或者有什么思路吗

优雅的柚子
于2023-04-14 11:23 发布 659次浏览


- 送心意
薇老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2023-04-14 11:35
你好,二边的数字计算结果一致,才能对上余额。只有一家家核对明细,二边的明细对齐,余额自然就全对上。
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你好,二边的数字计算结果一致,才能对上余额。只有一家家核对明细,二边的明细对齐,余额自然就全对上。
2023-04-14 11:35:43
那你2月收到什么单据确认应付账款没?
2022-03-07 08:48:40
对于这种情况,以下是一种可能较为合适的调整方式:
首先,分析当前的状况,由于五月票折单子在六月冲回会影响四月前老账的应付下账,而不冲回又会导致内账总应付金额多计 5000 。
较为合适的调整方法是:
在五月收到四月前的退补做票折 5000 时,先不直接冲减应付账款,而是将这 5000 暂记在一个过渡科目,比如“待处理票折款”。
五月的分录为:
借:银行存款 5000
贷:待处理票折款 5000
六月票折单子由于不符外账采购条件冲回时,再从“待处理票折款”科目中转出。
六月的分录为:
借:待处理票折款 5000
贷:其他业务收入 5000
这样处理既不会影响四月前老账的应付下账,也能使内账的总应付金额准确反映实际情况。
2024-07-15 11:12:02
你好,税款的话通过其他应收或其他应付款核算
2022-02-25 22:36:57
你好,税款的话通过其他应收或其他应付款核算就可以
2022-02-25 21:54:02
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薇老师 解答
2023-04-14 11:50