董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

15万的培训费,在2022年银行转账支付时,入账 借:管理费用15万 贷:银行存款 15万;结果23年1月开来了增值税专用发票,如果勾选确认抵扣的话,如何入账调整?
答: 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:管理费用或未分配利润
填银行存款日记账有一笔增值税专用发票注明不含税的价款要不要填入银行存款日记账上面
答: 你好,这个是需要的了哈
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1.20日,购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明买价200000元,增值税26000元,装卸费6000元,款项已开出转账支票支付。安装过程中发生安装费32700元,取得增值税专用发票上注明安装费30000元,增值税额2700元,已通过银行转账支付。25日,设备交付完毕安装使用。做分录227日,以银行存款支付固定资产日常修理费5600元,其中,车间3000元,行政管理部门1600,
答: 你好 1,借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 借:固定资产,贷:在建工程 2,借:管理费用,贷:银行存款










粤公网安备 44030502000945号


