老师您好。XX3月应发工资6500元。4月10日缴纳了 问
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资6500 贷: 应交税费——应交个人所得税45 库存现金/银行存款6455 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税45 贷:银行存款45 答
老师,如果汇算清缴中的固定资产不做调整,还用填吗 问
您好,还是需要填写的。 答
请问4月新入职员工,公司是4月工资在5月份发放,那么 问
同学, 这个可以的。5月份所属期申报。 答
完税截图可以做账吗 问
需要打印完税凭证做账 答
我们给中间人发的红包要怎么处理呢,费用单咋写,应 问
能给这个中间人申报个税吗? 答
购入甲材料20000元,乙材料30000元,取得增值税专用发票,增值税税额为6500元,货款以银行转账支付 编制记账凭证
答: 借:原材料-甲 20000 原材料-乙 30000 应交税费-增值税-进项 6500 贷:银行存款56500
购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上的价款为80,000.00元,增值税额为13,600.00元。支付运输费2,000.00元,并且开具了增值税专用发票。设备已到,款项银行转账支付。那个记账凭证怎么做呀
答: 借;固定资产 82000 应交税费-应交增值税(进项税额) 13600 贷;银行存款 95600
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
增值税专用发票怎么做记账凭证
答: 您好 请问是收到专票还是开出