老师,我公司的个税申报一直是这样的,比如这月发放 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师,假如应付账款超过五年,但是没有确定无法 问
可以的,可以转营业外收入,需要支付的时候再调整 答
老师,这种球桌转让给别人了,折旧才33万,如果卖的价 问
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 250000 贷:固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入 答
老师24年12月利润表转款1万,但是资产负债表未分配 问
同学,你好 你年度是亏损的,就不用缴纳 答
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里 问
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。 答

老师,如果一个工程还没给对方开发票,先收到工程款是不最好不用预收账款,用应收账款也可以是吗
答: 是的,可以的
老师请问公司是建筑投标公司,当月开的发票我们做113应收账款,当月收到业主拨来工程款做204预收账款,但是开的发票钱和来款的钱不一定对得上,请问我月底怎么结转呢
答: 你好,按照开的发票结转的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好!资产负责表期末余额中预收账款是负数有没有问题,我们是建筑行些的先开票给甲方,后收到工程款,是用应收账款还是预收账款的科目,开了100万的发票,现在只收到了50万的款!请老师帮忙解答
答: 你好,你先开票做借应收贷主营业务收入贷销项,然后再收款借银行贷应收








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