老师请问公司是建筑投标公司,当月开的发票我们做113应收账款,当月收到业主拨来工程款做204预收账款,但是开的发票钱和来款的钱不一定对得上,请问我月底怎么结转呢
🌸H🌈
于2020-07-02 15:19 发布 908次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-02 15:48
你好,按照开的发票结转的
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你好,按照开的发票结转的
2020-07-02 15:48:49

先开票后收到款,应该是用应收账款科目
2019-10-21 12:14:32

你好,你先开票做借应收贷主营业务收入贷销项,然后再收款借银行贷应收
2019-10-21 10:52:04

是的,可以的
2017-12-06 07:05:35

都可以的,你原来的做的什么科目就保持一致就是
2023-03-11 11:03:56
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🌸H🌈 追问
2020-07-02 15:53
朴老师 解答
2020-07-02 16:00